【培訓收益】
1、了解納稅籌劃的基本概念、原理;
2、深入了解納稅籌劃方案設計的始末;
3、建立起(qǐ)納稅籌劃的理念、意識;
4、分享大量的納稅籌劃經(jīng)典案例
5、掌握納稅籌劃常用的幾種(zhǒng)方法;
6、了解稅務風險産生的原因及應對(duì)方法
7、了解稅務檢查的常用方法
8、了解2017年的稅務檢查方向(xiàng)
9、學(xué)習掌握企業流轉稅、所得稅中常見的風險點
【課程大綱】
模塊一:企業納稅籌劃概述
一、納稅籌劃的三大目标
二、納稅籌劃的四大平台
企業爲什麼(me)要進(jìn)行納稅籌劃?
企業進(jìn)行納稅籌劃方案設計的平台基礎;
企業爲什麼(me)能(néng)夠進(jìn)行納稅籌劃?
企業進(jìn)行納稅籌劃平台選擇應考慮的因素;
三、納稅籌劃的五大原則
四、納稅籌劃的六大考慮因素
企業進(jìn)行納稅籌劃應遵循的原則;
企業進(jìn)行納稅籌劃應考慮的因素;
企業納稅籌劃所遵循原則的實質含義;
各因素對(duì)企業籌劃方案設計的影響程度;
模塊二:納稅籌劃的九大方法及經(jīng)典案例解析(該部分内容占總課時2/3、)
一、利用企業性質進(jìn)行籌劃法;
二、業務拆分籌劃法;
方法設計原理解析;
方法設計原理解析;
經(jīng)典案例講解;
經(jīng)典案例講解;
三、改變供應鏈籌劃法;
四、改變經(jīng)營方式籌劃法;
方法設計原理解析;
方法設計原理解析;
經(jīng)典案例講解;
經(jīng)典案例講解;
五、改變交易方式、地點籌劃法;
六、重組、合并與分立籌劃法;
方法設計原理解析;
方法設計原理解析;
經(jīng)典案例講解;
經(jīng)典案例講解;
七、稅收優惠政策籌劃法;
八、轉移價格、利潤轉移籌劃法;
方法設計原理解析;
方法設計原理解析;
經(jīng)典案例講解;
經(jīng)典案例講解;
九、不戰而屈人之兵籌劃法!
模塊三:企業涉稅風險防範
一、稅務風險産生原因分析
二、企業降低稅務風險的方法
三、稅務風險的自我檢測
四、2017年稅務稽查重點
五、稅務稽查中應注意的幾點事(shì)項
六、稅務處理中的常見問題
稅務檢查查帳工作的主要檢查事(shì)項
企業所得稅處理中的常見問題
賬外經(jīng)營的檢查
增值稅處理中常見問題
稅務稽查中的約談技巧
營業稅處理中常見問題
時間:2019年10月19-20上海
費用:4200元/人(含培訓費、資料費、午餐、稅費等)
咨詢電話:
聯系人:黃斌 13883340878
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